招聘人数:1 人
到岗时间:不限
婚况要求:不限婚况
审计师审计岗位职责 职责描述:
1、通过测评,进行审计立项,拟定审计计划、制定审计方案,按照计划和方案开展工作
2、协助管理职能部门完善公司财务、经营、管理、信息系统等各方面的内控流程及管理体系
3、汇总及评估发现的内控缺陷并汇报给上级,给出整改建议并带领团队召开管理层整改沟通会,组织和监督各部门整改
4、负责对公司的各项内控项目进行日常稽核并审计,出具内部审计报告,提出处理意见和建议
5、负责、会同其他部门查处公司内部滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等经济犯罪行为
6、定期或不定期的进行必要的专项审计、专案审计或财务收支审计
7、负责或参与对公司的重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动
8、负责做好有关原始调查审计资料的收集、整理、建档工作,完善部门的内部管理制度
任职要求:
1、 为人正直、责任心强、原则性强、积极主动、工作仔细认真
2、会计或审计类、财务管理专业本科以上学历,中级及以上会计师、审计师职称,CPA优先
3、良好的管理协调能力、良好的团队合作精神及组织沟通能力
4、5年以上财务管理工作经验或5年以上内审管理经验
5、熟练操作财务ERP系统等管理软件,熟悉金蝶EAS系统优先
6、熟悉公司财务管理、内控管理,具有良好的组织能力与沟通能力
7、有3年以上带队做审计项目的管理经验,有上市公司审计部内审项目经验优先
8、有审计敏感性、过往有良好的审计业绩和工作表现。 此岗位要求稳定性、思维逻辑、沟通能力强,可在事务所工作过。
职责描述:
1、通过测评,进行审计立项,拟定审计计划、制定审计方案,按照计划和方案开展工作
2、协助管理职能部门完善公司财务、经营、管理、信息系统等各方面的内控流程及管理体系
3、汇总及评估发现的内控缺陷并汇报给上级,给出整改建议并带领团队召开管理层整改沟通会,组织和监督各部门整改
4、负责对公司的各项内控项目进行日常稽核并审计,出具内部审计报告,提出处理意见和建议
5、负责、会同其他部门查处公司内部滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等经济犯罪行为
6、定期或不定期的进行必要的专项审计、专案审计或财务收支审计
7、负责或参与对公司的重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动
8、负责做好有关原始调查审计资料的收集、整理、建档工作,完善部门的内部管理制度
任职要求:
1、 为人正直、责任心强、原则性强、积极主动、工作仔细认真
2、会计或审计类、财务管理专业本科以上学历,中级及以上会计师、审计师职称,CPA优先
3、良好的管理协调能力、良好的团队合作精神及组织沟通能力
4、5年以上财务管理工作经验或5年以上内审管理经验
5、熟练操作财务ERP系统等管理软件,熟悉金蝶EAS系统优先
6、熟悉公司财务管理、内控管理,具有良好的组织能力与沟通能力
7、有3年以上带队做审计项目的管理经验,有上市公司审计部内审项目经验优先
8、有审计敏感性、过往有良好的审计业绩和工作表现。
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